Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. In dit document staat uitgebreid beschreven hoe de (verwachte) inkomsten en uitgaven er de komende jaren uitzien. Op deze pagina publiceren we de begroting. Zodat jij precies ziet wat we met ons geld (willen) doen.

Sluitende begroting voor 2025, tekorten in de jaren daarna

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor de periode 2025-2028 aangeboden aan de gemeenteraad, ter vaststelling in de vergadering van 5 november. Hoewel de begroting voor het komende jaar nog een structureel sluitend saldo laat zien, ontstaan er na 2025 tekorten. Dankzij de door het college voorgestelde maatregelen, zoals kostenbesparingen en belastingverhogingen, kan voor 2025 toch een positief saldo worden gepresenteerd.

In 2026 wordt ondanks de al genomen maatregelen een groot structureel tekort van 1,2 miljoen voorzien. Dit komt door oplopende uitgaven voor onder andere het wegenbeheer en de gemeenschappelijke regelingen en het sociaal domein. 

Voor veel gemeenten zijn de gemeentelijke financiën momenteel onvoldoende voor het uitvoeren van het huidige takenpakket. Probleem is dat tegenover extra werkzaamheden, die vanuit het Rijk bij gemeenten worden neergelegd, geen extra inkomsten vanuit het Rijk staan. 

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) streeft Reusel-De Mierden ernaar dat het Rijk de financiële bijdrage aan gemeenten structureel vergroot. Mocht dit niet gebeuren, dan zal de gemeente -net als veel andere gemeenten- genoodzaakt zijn het ambitieniveau te verlagen of zelfs taken die het Rijk bij ons neerlegt, af te stoten. De komende periode onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om voor de jaren na 2025 te bezuinigen en daarbij de inwoners en bedrijven zoveel mogelijk te ontzien.

Ondanks de uitdagingen zet Reusel-De Mierden zich blijvend in om haar taken en ambities uit te voeren en het serviceniveau voor de inwoners op peil te houden.

Begroting 2025 in één oogopslag

In dit overzicht zie je in één oogopslag wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente Reusel-De Mierden zijn. Ook hebben we in beeld gebracht wat dat in 2025 voor je portemonnee betekent. Klik op de afbeelding om in te zoomen. Of lees de tekstversie onder de afbeelding.

Overzicht van de begroting van 2025
Inkomsten
InkomstenbronBedrag
Van het Rijk€ 29.103.000,-
Overige inkomsten€ 11.619.000,-
Totale inkomsten€ 40.722.000,-

De overige inkomsten bestaan uit lokale heffingen en andere inkomsten.

Lokale heffingenBedrag
Onroerendezaakbelasting (OZB)€ 4.030.000,-
Rioolheffing€ 1.974.000,-
Afvalstoffenheffing € 1.144.00,-
Toeristen- en forensenbelasting€ 227.00,-
Leges (o.a. paspoort, omgevingsvergunning)€ 854.000,-
Andere inkomstenBedrag
Huren en pachten€ 499.000,-
Reserves en voorzieningen€ 562.000,-
Balansmutaties (voorraden)€ 1.815.000,-
Overige € 514.000,-
Uitgaven
UitgavenpostBedragPer inwoner
Veiligheid€ 1.532.000,-€ 112,77
Ruimtelijk beleid, wonen€ 3.641.000,-€ 268,02
Sport, cultuur en recreatie€ 1.593.000,-€ 117,26
Groen€ 1.363.000,-€ 100,33
Verkeer en vervoer€ 2.347.000,-€ 172,76
Economie€ 494.000,-€ 36,36
Onderwijs€ 1.151.000,-€ 84,73
Gemeenschapshuizen€ 560.000,-€ 41,22
Sociaal domein (werk, inkomen, zorg)€ 15.070.000,-€ 1.109,31
Afval, riolering, milieu€ 3.421.000,-€ 251,82
Bestuur€ 1.310.000,-€ 96,43
Organisatie€ 6.638.000,-€ 488,63
Overige€ 834.000,-€ 61,39
Wat betekent dit voor mijn portemonnee?
BelastingBedrag
Onroerendezakenbelasting 
(gemiddelde WOZ-waarde € 433.000,-)
€ 437,33
Rioolheffing
(gemiddeld waterverbruik 117 m3)
€ 336,96
Afvalstoffenheffing€ 175,16

De tarieven worden later dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Deze bedragen kunnen dus nog wijzigen.

Plannen voor komend jaar
PlanKosten
Rehabilitatie wegen€ 950.000,-
Vervanging groen€ 310.000,-
Vervanging/reparatie riool€ 2.300.000,-
Verkeers- en vervoersplan€ 497.000,-
Kwaliteitsimpuls dorpsplein€ 200.00,-